集團召開審計與風險管控委員會第二屆第一次會議
發布時間:2019/8/14 9:19:54 瀏覽次數:3103 來源: 集團審計部 朱雷
8月12日下午,集團召開審計與風險管控委員會第二屆第一次會議。委員會主任委員、集團總經理萬寶平,委員、外聘專家吳價寶和李春萍參加了會議,集團審計部、財務部相關人員列席了會議。
會議聽取了集團審計部2019年上半年內部審計工作情況匯報及下半年工作計劃;審議了集團、金海投資年報審計報告、集團權屬企業2018年度薪酬發放情況專項審計報告等。
會上,各位委員充分肯定集團上半年各項內部審計工作,就各項議題進行充分審議并發表意見和建議,對下一步內控建設、內部審計工作的開展提出了要求:一是下半年要加快推進權屬企業內控體系修訂工作,加強企業內部管理;二是內部審計報告建議要具體明確,具有針對性和可操作性;三是內部審計要注重推動問題整改,建立問題清單和整改報告備案制度,將審計成果運用落到實處;四是內部審計要加強與財務、紀檢等部門協同聯動,共同推動企業內部管理制度完善及問題整改。